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2019年度英雄联盟竞猜平台部门决算


2019年度

英雄联盟竞猜平台部门决算

?

二〇二〇年九月


目  录

第一部分  英雄联盟竞猜平台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

?

第一部分英雄联盟竞猜平台概况

?

一、部门职责

英雄联盟竞猜平台部门职责:

(一)正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二)维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;

(三)积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量;

(四)根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五)坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

二、机构设置

纳入英雄联盟竞猜平台2019年度部门决算编制范围的部门包括:1办公室

2、教务处

3、教科室

4、总务处

5、德育处

6、工会

6个内设机构

从决算单位构成看,英雄联盟竞猜平台部门决算仅包括本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,为英雄联盟竞猜平台本级。


第二部分??2019年度部门决算表

?

收入支出决算总表












公开01

部门:英雄联盟竞猜平台


2019年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,901.41

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

2,084.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

4.90

七、其他收入

7

8.49

七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

187.43


9


九、卫生健康支出

37

59.38


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

50.00


12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

183.22


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

2,909.89

本年支出合计

52

2,568.92

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

102.76

年末结转和结余

54

443.73


27



55


总计

28

3,012.66

总计

56

3,012.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

?

收入决算表











公开02

部门:英雄联盟竞猜平台


2019年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,909.89

2,901.41

0.00

0.00

0.00

0.00

8.49

205

教育支出

2,444.87

2,436.38

0.00

0.00

0.00

0.00

8.49

20502

普通教育

2,242.84

2,234.36

0.00

0.00

0.00

0.00

8.49

2050202

??小学教育

2,240.80

2,232.32

0.00

0.00

0.00

0.00

8.49

2050299

??其他普通教育支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

202.03

202.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

??城市中小学校舍建设

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

??其他教育费附加安排的支出

32.03

32.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

??科普活动

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

217.43

217.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

203.50

203.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

??事业单位离退休

13.06

13.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

190.44

190.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

13.93

13.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

??其他社会保障和就业支出

13.93

13.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

59.38

59.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

59.38

59.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事业单位医疗

59.38

59.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

183.22

183.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

183.22

183.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公积金

183.22

183.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表










公开03

部门:英雄联盟竞猜平台

2019年度





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,568.92

2,463.60

105.32

0.00


0.00

205

教育支出

2,084.00

2,033.58

50.42

0.00


0.00

20502

普通教育

2,035.62

2,033.58

2.04

0.00


0.00

2050202

??小学教育

2,033.58

2,033.58


0.00


0.00

2050299

??其他普通教育支出

2.04


2.04

0.00


0.00

20509

教育费附加安排的支出

48.38


48.38

0.00


0.00

2050903

??城市中小学校舍建设

16.36


16.36

0.00


0.00

2050999

??其他教育费附加安排的支出

32.03


32.03

0.00


0.00

206

科学技术支出

4.90


4.90

0.00


0.00

20607

科学技术普及

4.90


4.90

0.00


0.00

2060702

??科普活动

4.90


4.90

0.00


0.00

208

社会保障和就业支出

187.43

187.43


0.00


0.00

20805

行政事业单位离退休

173.50

173.50


0.00


0.00

2080502

??事业单位离退休

13.06

13.06


0.00


0.00

2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.44

160.44


0.00


0.00

20899

其他社会保障和就业支出

13.93

13.93


0.00


0.00

2089901

??其他社会保障和就业支出

13.93

13.93


0.00


0.00

210

卫生健康支出

59.38

59.38


0.00


0.00

21011

行政事业单位医疗

59.38

59.38


0.00


0.00

2101102

??事业单位医疗

59.38

59.38


0.00


0.00

212

城乡社区支出

50.00


50.00

0.00


0.00

21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00

0.00


0.00

2120399

??其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00

0.00


0.00

221

住房保障支出

183.22

183.22


0.00


0.00

22102

住房改革支出

183.22

183.22


0.00


0.00

2210201

??住房公积金

183.22

183.22


0.00


0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04

部门:英雄联盟竞猜平台

2019年度




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,901.41

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

2,082.21

2,082.21



6


六、科学技术支出

35

4.90

4.90



7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

187.43

187.43



9


九、卫生健康支出

38

59.38

59.38



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40

50.00

50.00



12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

183.22

183.22



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23



52




本年收入合计

24

2,901.41

本年支出合计

53

2,567.13

2,567.13


年初财政拨款结转和结余

25

66.36

年末财政拨款结转和结余

54

400.63

400.63


一、一般公共预算财政拨款

26

66.36


55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

2,967.76

总计

58

2,967.76

2,967.76


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

?

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:英雄联盟竞猜平台

2019年度


金额单位:万元

?????

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,567.13

2,461.81

105.32

205

教育支出

2,082.21

2,031.79

50.42

20502

普通教育

2,033.83

2,031.79

2.04

2050202

??小学教育

2,031.79

2,031.79


2050299

??其他普通教育支出

2.04


2.04

20509

教育费附加安排的支出

48.38


48.38

2050903

??城市中小学校舍建设

16.36


16.36

2050999

??其他教育费附加安排的支出

32.03


32.03

206

科学技术支出

4.90


4.90

20607

科学技术普及

4.90


4.90

2060702

??科普活动

4.90


4.90

208

社会保障和就业支出

187.43

187.43


20805

行政事业单位离退休

173.50

173.50


2080502

??事业单位离退休

13.06

13.06


2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.44

160.44


20899

其他社会保障和就业支出

13.93

13.93


2089901

??其他社会保障和就业支出

13.93

13.93


210

卫生健康支出

59.38

59.38


21011

行政事业单位医疗

59.38

59.38


2101102

??事业单位医疗

59.38

59.38


212

城乡社区支出

50.00


50.00

21203

城乡社区公共设施

50.00


50.00

2120399

??其他城乡社区公共设施支出

50.00


50.00

221

住房保障支出

183.22

183.22


22102

住房改革支出

183.22

183.22


2210201

??住房公积金

183.22

183.22


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表



























公开06

部门:英雄联盟竞猜平台





 金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,110.21

302

商品和服务支出

180.81

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

??基本工资

623.97

30201

??办公费

23.44

30701

??国内债务付息

0.00

30102

??津贴补贴

297.21

30202

??印刷费

1.89

30702

??国外债务付息

0.00

30103

??奖金

342.45

30203

??咨询费

0.00

310

资本性支出

150.63

30106

??伙食补助费

0.00

30204

??手续费

0.00

31001

??房屋建筑物购建

0.00

30107

??绩效工资

344.20

30205

??水费

2.74

31002

??办公设备购置

7.10

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

148.20

30206

??电费

9.29

31003

??专用设备购置

143.53

30109

??职业年金缴费

0.00

30207

??邮电费

2.53

31005

??基础设施建设

0.00

30110

??职工基本医疗保险缴费

59.38

30208

??取暖费

0.00

31006

??大型修缮

0.00

30111

??公务员医疗补助缴费

0.00

30209

??物业管理费

0.00

31007

??信息网络及软件购置更新

0.00

30112

??其他社会保障缴费

26.17

30211

??差旅费

10.94

31008

??物资储备

0.00

30113

??住房公积金

183.22

30212

??因公出国(境)费用

0.00

31009

??土地补偿

0.00

30114

??医疗费

0.00

30213

??维修(护)费

18.23

31010

??安置补助

0.00

30199

??其他工资福利支出

85.41

30214

??租赁费

1.82

31011

??地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.17

30215

??会议费

0.00

31012

??拆迁补偿

0.00

30301

??离休费

0.00

30216

??培训费

15.08

31013

??公务用车购置

0.00

30302

??退休费

13.06

30217

??公务接待费

0.00

31019

??其他交通工具购置

0.00

30303

??退职(役)费

0.00

30218

??专用材料费

0.00

31021

??文物和陈列品购置

0.00

30304

??抚恤金

0.00

30224

??被装购置费

0.00

31022

??无形资产购置

0.00

30305

??生活补助

2.31

30225

??专用燃料费

0.00

31099

??其他资本性支出

0.00

30306

??救济费

0.00

30226

??劳务费

80.15

399

其他支出

0.00

30307

??医疗费补助

0.00

30227

??委托业务费

0.00

39906

??赠与

0.00

30308

??助学金

0.00

30228

??工会经费

0.00

39907

??国家赔偿费用支出

0.00

30309

??奖励金

0.00

30229

??福利费

14.61

39908

??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

??个人农业生产补贴

0.00

30231

??公务用车运行维护费

0.09

39999

??其他支出

0.00

30399

??其他对个人和家庭的补助

4.80

30239

??其他交通费用

0.00







30240

??税金及附加费用

0.00







30299

??其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

2,130.38

公用经费合计

331.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:042020










公开07

部门:英雄联盟竞猜平台


制表日期:20193



 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







0.09

0.00

0.09

0.00

0.09

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

?

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

部门:英雄联盟竞猜平台


 2019年度



金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

?

第三部分??2019年度部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3,012.66万元。与上年度相比,收、支总计各增加196.69万元,增长6.98%主要原因是在职人员增加学生增加。

?二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,909.89万元,其中:财政拨款收入2,901.41万元,占99.71%;其他收入8.49万元,占0.29%

?三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,568.92万元,其中:基本支出2,463.60万元,占95.90%;项目支出105.32万元,占4.10%

?四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?2019年度财政拨款收、支总计均为2,967.76万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加221.35万元,增长8.06%主要原因是在职人员增加学生增加。


?五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

?(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,567.13万元,占本年支出合计的99.93%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少112.91万元,下降4.21%,主要原因是维修费用减少。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,567.13万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2,082.21万元,占81.11%;科学技术(类)支出4.90万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出187.43万元,占7.30%;卫生健康(类)支出59.38万元,占2.31%;城乡社区(类)支出50.00万元,占1.95%;住房保障(类)支出183.22万元,占7.14%

?(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,015.59 万元,支出决算为2,567.13万元,完成年初预算的127.36%。其中:

?1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为1,574.69万元,支出决算为2,031.79万元,完成年初预算的129.03%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

?2.教育支出(类)普通教育(款)?其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员增加学生增加。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为16.36万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目结转。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为32.03万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)??事业单位离退休(项)。年初预算为11.67万元,支出决算为13.06万元,完成年初预算的111.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)????机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为183.64 万元,支出决算为160.44万元,完成年初预算的87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为13.27万元,支出决算为13.93万元,完成年初预算的104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为56.84 万元,支出决算为59.38万元,完成年初预算的104.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为50.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的暖气费。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为175.48万元,支出决算为183.22万元,完成年初预算的104.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,以实际参保人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

?2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2461.82万元。其中:人员经费2,130.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费331.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

?(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

?2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.09万元,完成预算的0.00%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.09万元,完成预算的0.00%,占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

?2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元,支出决算为0.09万元,完成预算的0.00%。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.09万元,主要用于燃油费用、保险费用。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

?3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。其中:

?外宾接待支出0.00万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.00万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

?(一)绩效管理工作开展情况。

2019年,我单位按照指向明确、合理可行的原则,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

(二)项目绩效自评结果。

我单位在2019年部门决算中增加项目绩效评价结果。项目支出较为理想,达到了项目申请时的各项目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。?

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额20.90万元,其中:政府采购货物支出20.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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